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龙8科学技术局2018年部门预算公开

作者:来源: 发布时间:2018年01月29日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

   

第一部分 龙8科学技术局2018年概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分   龙8科学技术局2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于 龙8科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于 龙8科学技术局2018年收入预算情况说明

三、关于龙8科学技术局2018年支出预算情况说明

四、关于龙8科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于龙8科学技术局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于龙8科学技术局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于龙8科学技术局部门2018年项目支出情况说明

八、关于龙8科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于龙8科学技术局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   龙8科学技术局部门单位概况

   一、主要职能

 科技局是政府综合管理科技工作的职能部门,其主要职责是:1、负责扎口科技发展规划,负责管理区科技三项经费和科技基金项目;负责组织申报、实施和管理重大科技成果转化项目及科技攻关、火炬、星火、成果示范推广计划;负责管理制造业信息化工作;组织申报、实施和管理科技型中小企业技术创新基金、农业科技成果转化资金项目及国家级新产品计划;负责全区高新技术产品、高新技术企业申报认定,组织实施重点高新技术产品的研制和重点高新技术产业化项目。2、负责管理技术市场、科技信息及科技信息网络;负责科技进步奖及技术创新奖等科技奖励工作,申报上级科技奖励项目。    

 二、机构设置及人员情况

  龙8科学技术局单位无下属预算单位,下设 0 个处室,分别是:

龙8科学技术局单位编制数    6 ,实有人数 6   人,其中:在职  6  人,增加或减少 0人; 退休 4   人,增加或减少0 人;离休0 人,增加或减少0人。

第二部分  2018年部门预算公开表  见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于科学技术局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,科学技术局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 86.84万元。

收入预算包括:一般公共预算86.84万元。

支出预算包括:科学技术支出73.28万元、社会保障和就业支出13.57万元。

二、关于科学技术局部门2018年收入预算情况说明

科学技术局部门收入预算 86.84万元,其中:

一般公共预算 86.84万元,占 100 %,比上年减少4.21万元,主要原因是 ; 编外人员工资预算纳入科协  

三、关于科学技术局部门单位2018年支出预算情况说明

科学技术局部门单位2018年支出预算 86.84万元,其中:

基本支出  86.84 万元,占 100 %,比上年减少 4.21万元,主要原因是 编外人员工资预算纳入科协。

四、关于科学技术局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算  86.84  万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为一般公共预算支出,其中:

1.科学技术支出(20673.28万元,占84.38%

2.社会保障和就业支出(20813.57万元,占15.62 %

五、关于科学技术局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

科学技术局2018年一般公共预算拨款基本支出  86.84  万元,比上年执行数减少 4.21 万元,下降4.62  %。主要原因是:   编外人员工资预算纳入科协  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术(20673.28万元,占84.38%

2.社会保障和就业(20813.57万元,占15.62 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01项):2018年预算数为 73.28 万元,比上年执行数减少    3.77万元,下降4.86%,主要原因是:编外人员工资预算纳入科协。   

2.208)社会保障和就业支出 ( 05)行政事业单位离退休(01)归口管理的行政单位离退休2018年预算数为 3.18万元,比上年执行数减少 0.11万元,下降3.65%,主要原因是:编外人员工资预算纳入科协。    

3.208)社会保障和就业支出 (05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为 10.38万元,比上年执行数减少 0.58万元,下降5.25%,主要原因是:编外人员工资预算纳入科协。    

六、关于科学技术局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

科学技术局部门2018年一般公共预算基本支出86.84万元, 其中:

人员经费 80.16万元,主要包括:基本工资25.14万元、津贴补贴27.68万元、奖金2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、住房公积金6.23万元、退休费0.52万元、医疗费补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费 6.69万元,主要包括:办公费0.5万元、水费0.01万元、电费0.0549万元、邮电费0.13万元、取暖费0.32万元、差旅费1.39万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.04万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、关于龙8科技局2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:无

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于科学技术局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科学技术局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.21万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 1.85万元,公务接待费0.36万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)  0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0 万元,主要原因是   ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因是   ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是  无变化 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无变化    

九、关于龙8科技局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

龙8科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,龙8科技局本级及下属 0 家行政单位、  0家参公管理事业单位和  0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.69万元,比上年预算减少0.11万元,下降1.62%。主要原因是机关运行经费减少。

(二)政府采购情况

2018年, 龙8科技局部门及下属单位政府采购预算0.52万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0.52万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,龙8科技局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋    0平方米,价值  0  万元。

2.车辆  0  辆,价值 万元;其中:一般公务用车辆,价值  0 万元;执法执勤用车 辆,价值 万元;其他车辆  0辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值  0 万元。

4.其他资产价值 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算金额  0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项 

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(第二部分)2018年部门预算公开表

财政支出绩效目标申报表